审计整改通知书_内部审计整改通知书(合集)

时间:2023-04-16 09:29:56 浏览量:

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审计整改通知书_内部审计整改通知书(合集)

审计整改通知书_内部审计整改通知书(通用5篇)

审计整改通知书_内部审计整改通知书 篇1

  ××公司一厂:

  经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:

  审计项目:产品成本审计

  审计目标:产品成本的真实性和效益性

  审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

  审计人员:项目负责人为高级审计师×××

  组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××

  审计时间:××××年×月×日—×月×日

  其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

  ××公司审计处(公章)

  ××××年×月×日

审计整改通知书_内部审计整改通知书 篇2

  (被审计单位/部门名称):

  集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位 (审计范围)

  

  xx年xx月xx日

审计整改通知书_内部审计整改通知书 篇3

  单位(户):

  经查你单位(户)在 违反了《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》第三章第十四、十五条的规定,严重影响了环境卫生。

  现根据《xx省城市市容和环境卫生管理条例》第八章第五十条之规定,责令你单位(户)在接到本责令之日起在三个工作日内,自行清除乱堆放物品,恢复原状。否则将按照法律规定组织力量强制清除。

  **街道xx镇建设管理监察中队

  年 月 日

审计整改通知书_内部审计整改通知书 篇4

  x月x日,贵局对我局部分处室办公自动化设备试用管理及保密相关制度落实情况进行了现场抽查,检查中发现我局存在以下问题:保密工作开展缺乏持续性,未能提供成立或调整保密工作领导小组的正式文件;网络、计算机、移动存储设备、办公自动化设备未建立管理与试用台帐;互联网计算机存在处理内部资料文件的现象;办公内网计算机存在杀毒软件更新不及时现象。接到贵局下发的整改通知书后,我局领导高度重视,先后召开班子会和机关全体工作人员会议,对保密工作进行专题研究部署,并组织专人按照省保密局下发的《检查目录》认真进行自查,制定整改方案,明确工作要求,全面消除保密工作中存在的隐患保密工作。现将整改情况汇报如下:

  一、完善保密组织体系

  进一步加强保密组织机构建设,加大保密工作领导责任制落实力度,调整、充实局保密工作领导小组及其办公室,具体负责机关保密工作的制度建设和监督检查。保密工作领导小组由局长任组长,局其他班子成员任副组长,各处(室)处长(主任)任组员,领带小组办公室设在局办公室,办公室主任由局党组副书记、副局长兼任,各处(室)处长(主任)为本处(室)保密工作的第一责任人,同时,明确一名保密员,负责本处室(局)保密事项的登记、管理工作,将保密工作与日常业务工作有机结合。

  二、健全保密管理制度

  结合我局实际,对原有的保密制度进行全面清理,对缺项部分进行了重新制定,健全完善了保密管理制度。制定了包括《保密宣传教育制度》、《涉密人员管理制度》、《确定、变更和解除国家秘密管理制度》、《涉密文件信息资料保密管理制度》、《保密要害部门部位管理制度》、《计算机及信息系统保密管理制度》、《通信及办公自动化设备保密管理制度》、《保密监督检查制度》、《政府信息公开保密审查制度》、《泄密事件报告和查处制度》、《保密工作责任考核与奖惩制度》等在内的保密工作制度和规定,进一步严格规范日常保密工作,使保密工作做到有章可循,确保保密制度落到实处。

  三、强化涉密文件信息资料保管

  加强对机关党委、机要室、财务室、值班室、机房、档案室、文印室、事故处等重点部位涉密文档、图件等涉密材料产生、复制、贮存、携带、传阅、借阅、销毁等各个环节的审核把关,实时跟踪每一件涉密件的流程。严格实行登记管理制度,建立统一登记帐簿登记管理,做到专人专室专柜妥善保管,定期检查核对,确保帐物相符。涉密文件信息资料及物品保密管理实行分管领导和保密干部负责制,在使用、传递、借阅、销毁、清退、保管等方面负有直接责任。未经上级批准,不准擅自复制。加大对涉密文件清退和销毁管理力度,建立销毁涉密文件信息资料审批制度,涉密文件信息资料使用完毕后,除需存档外,及时送交保密部门制定的承销单位销毁。

  四、加强计算机信息系统保密管理

  组织专人对局机关现有计算机、移动存储介质、办公自动化设备及其存储处理涉密电子文档进行全面彻底的清理,确保不遗漏一台机器。对存在问题的计算机,按保密要求进行了清理和删除,连接互联网的计算机中内部资料文件全部移入办公内网,并对办公内网计算机的杀毒软件及时进行了更新升级保密工作整改自查报告范文篇工作报告。对移动存储介质进行了清理,对涉密、办公、信息传递等不同用途的移动存储介质进行严格区分、登记,建立计算机、移动存储介质台帐,加强动态管理

  对办公自动化设备进行了全面检查,确保涉密办公自动化设备不与国际互联网、其他非涉密公共信息系统和普通电话线连接。

  五、加强硬件基础设施建设

  为了切实将保密工作落在实处,结合这次检查发现的问题,我局决定逐步加大对保密工作建设的投入,加强保密安全设施建设,对要害部位加装报警器、配备文件碎纸机、铁门、铁窗等安全防护设备,提高保密安全管理水平。对全局网络进行重新构建,统筹安排,综合考虑,以适应保密工作和机关日常工作两个需要。进一步加大保密宣传、教育、培训等经费投入,逐步提高全体工作人员的保密意识和能力,提升我局保密工作整体水平。

  我局将以这次保密检查和整改为契机,充分认清做好保密工作的极端重要性,进一步建立健全保密工作规章制度,严格规范工作人员保密行为,不断强化工作人员保密意识,努力提高保密工作软硬件保障水平,切实将保密工作落实到各项工作的实际中去。

审计整改通知书_内部审计整改通知书 篇5

  致:

  经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

  你司于 年 月 日进场的位于 的 材料(可燃物及易燃易爆危险品),现场实际数量超过施工组织设计材料进场计划数量,违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-x1中6.2.2的规定。

  要求你司立即将超出计划的进场数量部分材料退场,并于 年 月 日前以安全隐患整改通知回复单向我司提出复检申请,整改期间你司必须按照《建设工程施工现场消防安全技术规范》对材料存放部位做好消防安全防护措施,不得在该批次材料存放部位周边进行动火作业。

  若逾期未落实整改工作并提出复检申请,我司将根据 合同中的 条款对你司进行相应处罚。

  项目监理机构(章)

  总监理工程师(签名):

  年 月 日

  签收人:

  签收日期:

  附件:

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